Control Interno

INFORME DE CONTROL INTERNO

En virtud a la ley No 1474 del 12 de julio de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”y en cumplimiento del artículo 9° “reportes del responsable de control interno” nos permitimos publicar el informe pormenorizado del estado de control interno del Instituto de Financiamiento Promoción de Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE.

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INFORME PORMENORIZADO:

LEY DE ARCHIVO

INFORME DE AUSTERIDAD EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

AUDITORIAS

INDICADORES DEL PROCESO

Control Interno Contable

Evaluación de Control Interno Contable: (Resolución 357 del 23 de julio de 2008 Numeral 1.3 del procedimiento): Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.

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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia que permite a la entidad, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.

INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG.

La utilidad del informe se verá reflejada en la capacidad de la entidad para determinar su desempeño general, así como de cada una de sus dimensiones y políticas que componen MIPG, y a partir de los resultados, definir las adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño institucional.

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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

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