INFORME DE CONTROL INTERNO
En virtud a la ley No 1474 del 12 de julio de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica” y en cumplimiento del artículo 9° “reportes del responsable de control interno” nos permitimos publicar el informe pormenorizado del estado de control interno del Instituto de Financiamiento Promoción de Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE.
Vea aquí toda la información:
AUDITORIAS
- Programa Anual de Auditoria 2019 C-1 y C2
- Seguimiento tratamiento a NC-2019 Auditorias Internas
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 1
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 2
- Plan Anual de Auditoria 2020
- Reprogramación de Auditorias 2020
- Informe de Resultados de Auditoria Interna 2020
- Informes de Auditoria Interna – Soportes – Planes de Mejora 2020
- Programación Anual de Auditorias Internas 2021-INFIbagué
- Informes de Auditorias 2021-INFIbagué
- Seguimiento a NC auditoria Interna 2021
- Seguimiento a NC Auditorias Internas Corte Marzo 2022
- PLAN DE AUDITORIAS 2022- FOR-EI-001-2022
CULTURA SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PACC
2022
2021
- Boletín Dimensión 4 deMIPG
- Boletín 2 Principios y Valores
- Boletín No.3 Valores Éticos y Corporativos-INFIBAGUE
- Boletín No.4 Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
2020
- Boletín No 01 Supervisión e Interventoria de Contratos Estatales
- Boletín No. 2 Cultura Dimensión Humana
- Boletín No.3 Segunda Dimensión
- Boletín No. 4 Tercera Dimensión MIPG
- Seguimiento al PAAC
2019
- Boletín No 01
- Boletín No 02
- Boletín No.03
- Boletín No. 04
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
INFORME PORMENORIZADO:
- Informe Pormenorizado Enero 2011-Octubre 2011
- Informe Pormenorizado Noviembre 2011-Febrero 2012
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2012
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2012
- Informe Pormenorizado Noviembre 2012 a Febrero 2013
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2013
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2013
- Informe Pormenorizado Noviembre 2013 a Febrero de 2014
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2014
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2014
- Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero de 2015
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2015
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2015
- Informe Pormenorizado Noviembre 2015 a Febrero 2016
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2016
- Informe Pormenorizado Julio a Noviembre 2016
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2016 a Febrero 28 de 2017
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2017
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2017
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2018
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2018
- Informe Pormenorizado Noviembre 2018 a Febrero 2019
- Informe Pormenorizado Marzo-Junio-2019
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2019
- Informe Pormenorizado Nov – Dic 2019
INFORME SEMESTRAL ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Informe del Estado del SCI Primer Semestre 2020
- Informe del Estado del Primer Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Segundo Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
GESTIÓN DEL RIESGO
SEGUIMIENTOS
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Julio – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo sep – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo oct – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic – 2018
- Informe Seguimiento Gestiòn del Riesgo mar-2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo junio 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Septiembre de 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo 2020
- Seguimiento a Riesgos
- Informe a Riesgos Dic 2020
- Anexo Consolidado de Riesgos a Dic 2020
- Plan Mejoramiento DIC 2020
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo-2021
- Informe Seguimiento a Riesgos Mayo 2021
- Seguimiento Riesgos de Gestión y Anticorrupción a Septiembre de 2021
SEGUIMIENTOS A LITIGIOS Y CONCILIACIONES
- Informe Seguimiento a Conciliación Segundo Semestre-2018
- Informe de Litigios y Conciliaciones a 31 de diciembre 2019
- Informe de Litigios y Conciliaciones a mayo 31 de 2020
- Informe de seguimiento a la actividad litigiosa a dic 2020
- Informe de litigios corte 30 de abril de 2021
- Informe de Actividad Litigiosa de INFIBAGUE a Noviembre de 2021
MIPG – DIMENSIÒN 7
- PRO-EI-001 Procedimiento de Auditoria Interna
- Informe de Riesgos
- Revisoria Fiscal_Informe Rendición – 2018
- Código de Ética del Auditor
- Informe de Riesgos a 31 de Diciembre de 2018
- Seguimiento-a-Riesgos-corte-Marzo-2019.
- Estado-de-Indicadores-a-MAYO-30-de-2019
- Estatuto de Auditoria Externa
LEY DE ARCHIVO
- Informe Ley 594 según MIPG I Semestre 2018
- Informe archivistico CI
- Informe Archivistico a diciembre de 2021
INFORME DE AUSTERIDAD EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO
- Trimestre I de 2018
- Trimestre II de 2018
- Trimestre III de 2018
- Trimestre IV de 2018
- Trimestre I de 2019
- Trimestre II de 2019
- Trimestre III de 2019
- Trimestre IV de 2019
- Trimestre I de 2020
- Trimestre II de 2020
- Trimestre III de 2020
- Trimestre IV 2020
- Trimestre 1 2021
- Trimestre II 2021
- Trimestre III 2021
- Trimestre IV 2021
- Trimestre I 2022
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2017
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2018
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2019
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2020
- Evaluación a la Gestión Por Dependencias Vigencia 2021
AUDITORIAS
INDICADORES DEL PROCESO
Control Interno Contable
Evaluación de Control Interno Contable: (Resolución 357 del 23 de julio de 2008 Numeral 1.3 del procedimiento): Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.
Vea aquí toda la información:
- Informe de Control Interno Contable 2021
- Informe de Control Interno Contable 2020
- Informe de Control Interno Contable 2019
- Vigencia 2019
- Vigencia 2018
- Vigencia 2017
- Vigencia 2016
- Vigencia 2015
- Vigencia 2014
- Vigencia 2013
- Vigencia 2012
- Vigencia 2011
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia que permite a la entidad, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.
INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG.
La utilidad del informe se verá reflejada en la capacidad de la entidad para determinar su desempeño general, así como de cada una de sus dimensiones y políticas que componen MIPG, y a partir de los resultados, definir las adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño institucional.
Vea aquí toda la información:
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Vea aquí toda la información:
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
Vea aquí toda la información:
- Plan I Trimestre de 2018
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento a Junio de 2018
- Seguimiento Plan de Mejoramiento corte a Septiembre 2018
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento a Diciembre de 2018
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Marzo 2019
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento a Junio 2019
- Avances Plan Mejoramiento Contraloría a SEP 2019
- Informe Avances Plan Mejoramiento a SEP 2019 Contraloría de Ibagué
- Seguimiento a Avances Plan Mejoramiento Contraloría Municipal de Ibagué-31-Dic-2019
- Avance Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué-DIC-2019
- Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué a 31-marzo 2020
- Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué Auditoria Regular marzo 31 de 2020
- Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué a 30 de Junio 2020
- Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué Auditoria Regular junio 30 de 2020
- Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibaguè a 30 septiembre 2020
- Avances Plan Mejoramiento Contraloría Municipal Ibaguè Auditoria Regular Sept 2020
- Informe Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué a 31 DICI 2020
- Seguimiento Plan Mejoramiento a 31 Dic de 2020
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Ibagué a 31 mar 2021
- Seguimiento Plan de mejoramiento a MARZO de 2021
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Ibagué Corte a Junio 30 de 2021
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Corte a Junio de 2021
- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA 2020 -CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE-CORTE SEPTIEMBRE 2021..
- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FIANCIERA DE 2020-CORTE SEPTIEMBRE 2021
- Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera 2020 CMI Corte a DIC 2021
- Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoria Financiera VIG 2020 A Corte Dic de 2021
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Ambiental 2020 CMI con Corte 2021
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Ambiental 2020 CMI con Corte a Dic 2021
- Informe de Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Y de Gestión-CMI Con Corte a 31 de Diciembre 2021
- Seguimiento Auditoria Financiera Y de Gestión-CMI Con Corte a 31 de Diciembre 2021
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera de 2020 con Corte A 31 de Marzo 2022
- Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera de 2020 con Corte A 31 de Marzo 2022
FURAG 2020
- Cuestionario FURAG-2020
- Recomendaciones FURAG-2020
- Resultados FURAG 2020
- Certificado Diligenciamiento RDM11